无锡市中小企业发展服务中心2025年度单位预算公开
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- 014007844/2025-00016
- 发文日期
- 2025-02-12
- 公开日期
- 2025-02-12
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- 长期公开
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- 无锡市中小企业发展服务中心
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- 财政、金融、审计--财政
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- 预算,核算,收支,财务
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无锡市中小企业发展服务中心2025年度单位预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2025年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,适应事业单位改革发展要求,全面加强党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设,着力健全党的领导体制和工作机制,不断提高党的建设科学化水平,保障党的路线方针政策在本单位全面贯彻落实。
2.贯彻执行国家和省、市支持发展中小企业的法律法规和方针政策,配合相关部门拟定涉及中小企业的地方性法规、规章和政策。
3.负责推进中小企业发展服务体系建设,为中小企业提供金融、信息、人才、技术、培训等方面的服务,协助推进中小企业信用体系建设。
4.负责中小企业公共服务平台建设,承担中小企业发展有关信息的采集与发布,监测分析中小企业发展及运行态势。
5.负责促进完善中小企业投融资体系,协助中小企业改制上市,负责相关政府基金的管理和运营,指导帮助中小企业申报国家和省、市支持企业发展的专项资金、基金项目。
6.负责引导中小企业开展技术创新与技术合作,支持中小企业拓展国内外市场,促进中小企业转型升级。
7.指导支持中小企业维护合法权益。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括:综合部、融资服务部、创新服务部、信息服务部。本单位无下属单位。
三、2025年度单位主要工作任务及目标
2025年度,服务中心将紧贴“465”现代产业集群发展需求及企业自身发展需求,把做好企业服务小组工作贯穿于全年工作始终,重点落实“一企一策”精准服务,强化责任担当,全面加强同局相关处室的工作对接,争取更多的工作抓手,开拓为企服务更大空间。主要工作举措有以下几点:
(一)完善工作机制,构建企业服务大模型
发挥企业服务工作小组作用,加强与局业务处室、区级服务中心工作联动,围绕工信重点工作,坚持“一月一主题”,持续配合局相关业务处室做好政策宣贯、专精特新企业培育、产业集群建设、市场拓展、智改数转、绿色低碳、金融赋能、公共服务示范平台创建等活动。加强转贷应急资金宣传,扩大使用覆盖面。适时收集银行涉企特色金融产品信息,开展银企对接活动。协助开展太湖人才发展大会系列活动,精心办好“创投无锡”路演。用好“云学堂”资源,持续更新企业能力提升线上课程,助力企业可持续发展。积极承接国家中心和省中心“一起益企”系列活动、企业巡诊、大型展会参展等。加强服务中心内部建设和工信条线上下工作联系和互动,坚持协同协作,促进中小企业服务工作走深走实。
目标任务:完成市级转贷应急资金续贷金额80亿元左右;承办1-2场上级部门的主题和专场活动。
(二)聚合服务资源,提升企业服务质效
坚持政府引导和市场化运作相结合,以市级服务中心为龙头、区级服务中心为关键节点,聚集社会化服务机构,聚力借力形成工作合力,构筑横向到边、纵向到底的服务网络,促进信息交互与资源共享,延伸服务半径,推动中小企业服务增量扩面。收集服务需求与供给,甄选优质服务机构,开展匹配对接,推动各类服务力量与服务资源下沉,确保渠道畅通,促进精准化、专业化服务进集群、进乡镇、进园区、进企业,打通涉企服务“最后一公里”。联合优质服务机构,以企业需求为导向,精选主题,围绕产业发展、科技创新、经营管理、人力资源等,共同举办公益性专题服务活动,赋能我市中小企业发展。
目标任务:开展各类公益服务活动12场。依托中国中小企业服务网、省“数字工信”及市服务网络平台,加强三级服务体系建设,合力建好企业服务大模型。
(三)优化服务模式,推进企业服务数字化
以服务中心网站、微信公众号、小程序三位一体数字化服务资源为支撑,做好全国中小企业服务“一张网”和“江苏省中小企业公共服务平台”与我市服务体系相融合,实现上下贯通,左右联通,增强服务机构和企业上网用网积极性,促进服务供给与企业需求有效匹配,推动服务模式从单向供给向双向互动、由点到面转变,推进企业服务模式数字化。聚焦企业关切,加强政策库、企业信息库、服务机构库、服务资源库、金融产品库等建设,充实三级服务体系内涵,提升服务便利性,让中小企业看得见、找得着、用得起专业化、差异化服务,形成共同推进中小企业服务体系建设合力,为提升企业服务质效作贡献。
目标任务:依托中国中小企业服务网、省“数字工信”及市服务网络平台,加强三级服务体系建设,合力建好企业服务大模型。
第二部分 2025年度单位预算表(详见附件)
第三部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
无锡市中小企业发展服务中心2025年度收入、支出预算总计736.3万元,与上年相比收、支预算总计各增加82.37万元,增长12.6%。其中:
(一)收入预算总计736.3万元。包括:
1.本年收入合计736.3万元。
(1)一般公共预算拨款收入736.3万元,与上年相比增加82.37万元,增长12.6%。主要原因是相关人员经费缴费基数调整。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计736.3万元。包括:
1.本年支出合计736.3万元。
(1)一般公共服务支出(类)支出440.18万元,主要用于人员经费、公用经费、项目经费等支出。与上年相比增加64.75万元,增长17.25%。主要原因是相关人员经费缴费基数调整。
(2)社会保障和就业支出(类)支出66.92万元,主要用于养老保险费和职业年金等支出。与上年相比增加17.44万元,增长35.25%。主要原因是相关养老保险费和职业年金缴费基数调整。
(3)卫生健康支出(类)支出23.3万元,主要用于医疗保险费支出。与上年相比增加0.17万元,增长0.73%。主要原因是相关社保费缴费基数调整。
(4)资源勘探工业信息等支出(类)支出40万元,主要用于市中小企业社会化服务体系推进项目支出。与上年预算数相同。
(5)住房保障支出(类)支出165.9万元,主要用于公积金、住房补贴和提租补贴支出。与上年相比增加0.01万元,增长0.01%。主要原因是与预算系统提取数据为准。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
无锡市中小企业发展服务中心2025年收入预算合计736.3万元,包括本年收入736.3万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入736.3万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
无锡市中小企业发展服务中心2025年支出预算合计736.3万元,其中:
基本支出612.14万元,占83.14%;
项目支出124.16万元,占16.86%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
无锡市中小企业发展服务中心2025年度财政拨款收、支总预算736.3万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加82.37万元,增长12.6%。主要原因是相关人员经费缴费基数调整。
五、财政拨款支出预算情况说明
无锡市中小企业发展服务中心2025年财政拨款预算支出736.3万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加82.37万元,增长12.6%。主要原因是相关人员经费缴费基数调整。
其中:
(一)一般公共服务支出(类)
商贸事务(款)事业运行(项)支出440.18万元,与上年相比增加64.75万元,增长17.25%。主要原因是相关人员经费缴费基数调整。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出44.61万元,与上年相比增加11.62万元,增长35.22%。主要原因是养老保险费缴费基数相应调整。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出22.31万元,与上年相比增加5.82万元,增长35.29%。主要原因是职业年金缴费基数相应调整。
(三)卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出23.3万元,与上年相比增加0.17万元,增长0.73%。主要原因是事业单位医疗保险费缴费基数相应调整。
(四)资源勘探工业信息等支出(类)
其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)支出40万元,与上年预算数相同。
(五)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出52.39万元,与上年预算数相同。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出13.46万元,与上年预算数相同。
3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出100.05万元,与上年相比增加0.01万元,增长0.01%。主要原因是与预算系统提取数据为准。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
无锡市中小企业发展服务中心2025年度财政拨款基本支出预算612.14万元,其中:
(一)人员经费582.48万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费29.66万元。主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
无锡市中小企业发展服务中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算736.3万元,与上年相比增加82.37万元,增长12.6%。主要原因是相关人员经费缴费基数调整。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
无锡市中小企业发展服务中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算612.14万元,其中:
(一)人员经费582.48万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费29.66万元。主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
无锡市中小企业发展服务中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算7.3万元,比上年预算增加4万元,变动原因今年增加了因公出国(境)费用。其中,因公出国(境)费支出4万元,占“三公”经费的54.79%;公务用车购置及运行维护费支出2.8万元,占“三公”经费的38.36%;公务接待费支出0.5万元,占“三公”经费的6.85%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出4万元,比上年预算增加4万元,主要原因是上级部门如工信部中小企业发展促进中心和江苏省中小企业发展中心计划组织开展中小企业经贸交流和市场拓展等活动。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出2.8万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出2.8万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出0.5万元,与上年预算数相同。
无锡市中小企业发展服务中心2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.3万元,与上年预算数相同。
无锡市中小企业发展服务中心2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.39万元,与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
无锡市中小企业发展服务中心2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
无锡市中小企业发展服务中心2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2025年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2025年度政府采购支出预算总额2.8万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出2.8万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2025年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金736.3万元;本单位共3个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计124.16万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)
十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十二、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。