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无锡市无线电监测站2024年度单位预算公开

发布时间:2024-02-26 14:25    浏览次数: 【字号:默认 特大

信息索引号
014007844/2024-00015
发文日期
2024-02-26
公开日期
2024-02-26
文件编号
公开时限
长期公开
发布机构
无锡市无线电监测站
公开形式
网站、文件、政府公报
公开方式
主动公开
公开范围
面向社会
有效期
长期
公开程序
部门编制,经办公室审核后公开
主题
财政、金融、审计--财政
体裁
其他
关键词
经济,管理,预算,收支
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内容概述
无锡市无线电监测站2024年度单位预算公开

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目  录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职能

1、贯彻执行《中华人民共和国无线电管理条例》及有关法规。

2、负责无线电频谱的监测,为频率指配提供依据;监测监督无线电台(站)按照规定的程序和核定的项目工作。

3、查找无线电干扰源和非法使用的无线电台(站),并进行协调和处理。

4、测定无线电发射设备的主要技术指标。

5、负责工业、科学、医疗等非无线电设备的无线电波辐射的检测和管理。

6、组织实施本地区的无线电管理技术设施建设及管理。

7、负责本地区无线电监测业务的组织和市(县)、区的业务指导工作。

8、承办市工业和信息化局交办的其他工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括:监测科、综合科。本单位无下属单位。

三、2024年度单位主要工作任务及目标

2024年,无线电监测站将持续全面推进党的建设、队伍建设、业务建设等各项工作不放松,坚持“三管理、三服务、一突出”总体要求不变化,着力提高设施建管水平、强化队伍能力建设、提升监测保障能力、加大普法执法力度,确保我市无线电波安全,护航社会经济高质量发展。

(一)提高设施建管水平。围绕监测能力目标要求,加强基础设施建设管理。一是争资金,跟踪好新建二类移动监测站、无线电移动众包数据采集及分析系统2个国家资金项目申报进程。二是建项目,充分利用好专项建设资金,抓好国家资金项目建设,完善项目建设全生命周期管理。三是管设施,落实台站日常管理维护,做好信息监测、台账记录等登记统计工作,发挥设施最大效用。

(二)强化队伍能力作风。围绕无线电管理队伍这个主体,强化能力作风建设。一是强化学习,加强无线电管理条例及相关行政法规、执法案例的学习,不断提高业务能力和执法水平。二是强化演练,针对重大任务和特殊时期,举办专项演练,如高考防无线电作弊专项演练等,强化设备系统操作能力,强化不明信号监测定位能力。三是强化作风,结合年度主题教育,培养和锻造“艰苦作战、连续作战”的思想作风、“敢打硬仗、能打胜仗”的业务作风,开展紧贴实战的多形式演练,提升整体快速反应能力,能迅速应对突发无线电干扰事件。

(三)提升监测保障能力。围绕优化保障水平,提升无线电监测保障和服务能力标准。一是突出重要任务,详细计划、充分准备、严密组织各类重要或重大赛事、考试、会议、节日等无线电安全保障,确保零失误。二是重视日常监测,重点做好航空导航、高铁、水上无线电通信等重要业务频率的常态化保护性监测,深化监测网日常监测数据的分析应用,加强干扰预警,及时消除隐患,确保重要业务通信畅通。三是创新服务内容,服务产业发展和经济社会发展。了解企业无线电通信需求,做好预指配监测等设台服务工作;发挥频率管理优势,重点保障5G、物联网、车联网等重点、试点项目无线电通信安全;提升GNSS干扰监测能力,服务保障民航安全运行。

(四)加大普法执法力度。围绕改善法治环境,加强普法宣传和执法力度。一是强化普法宣传,通过“两微一端”等新媒体,结合传统媒体,利用世界电信和社会信息日、无线电管理宣传月等重要时段,紧贴热点、以案说法,推进宣传进企业、进校园、进社区,提高无线电法规知晓度,提升全社会知法、守法、护法意识,从面上防范减少无线电违法案件产生。二是用好随机检查,结合无线电发射设备生产、销售备案和在用台站检查,组织“双随机、一公开”核查,从无线电设备生产、销售、登记,到无线电设台单位、设备及频率使用,组织条线式的清查治理涉及无线电违法相关情况。三是组织专项行动,针对非法台通常较隐蔽、机动强、易反复的特点,在重要时期、重点区域,适时组织“打黑除伪”及航空、水上无线电等专项行动,集中清理整治并同步宣传,强化无线电管理的严肃性和威慑力。同时,始终保持对非法台“主动监测、露头就打”的高压态势,发现一起,查处一起,确保动态清零。

第二部分2024年度无锡市无线电监测站单位预算表

(详见附件)

第三部分 2024年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

无锡市无线电监测站2024年度收入、支出预算总计964.42万元,与上年相比收、支预算总计各增加307.58万元,增长46.83%。其中:

(一)收入预算总计964.42万元。包括:

1.本年收入合计964.42万元。

(1)一般公共预算拨款收入399.42万元,与上年相比增加2.58万元,增长0.65%。主要原因是调级调档后工资福利类支出增加。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。

(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。

(9)其他收入565万元,与上年相比增加305万元,增长117.31%。主要原因是其他收入为国家转移支付无线电管理经费,2024年该预算新增无锡市移动监测站升级改造项目。

2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

(二)支出预算总计964.42万元。包括:

1.本年支出合计964.42万元。

(1)社会保障和就业支出(类)支出36.58万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费、职业年金等相关支出。与上年相比增加0.44万元,增长1.22%。主要原因是养老和职业年金基数调整。

(2)卫生健康支出(类)支出11.64万元,主要用于单位缴纳的职工(含离退休人员)基本医疗保险缴费经费。与上年相比增加0.13万元,增长1.13%。主要原因是基本医疗保险基数调整。

(3)节能环保支出(类)支出229.57万元,主要用于单位的基本支出,包括公务用车运行维护、办公经费、工资奖金、福利费、退休费等。与上年相比增加2.01万元,增长0.88%。主要原因是调级调档后工资福利类支出增加。

(4)资源勘探工业信息等支出(类)支出621.52万元,主要用于无线电管理设施建设、基础及技术设施运行维护以及无线电专项监管和其他相关支出。与上年相比增加305万元,增长96.36%。主要原因是2024年该预算新增无锡市移动监测站升级改造项目。

(5)住房保障支出(类)支出65.11万元,主要用于单位缴纳的职工(含离退休人员)的住房公积金、住房补贴。与上年预算数相同。

2.年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

无锡市无线电监测站2024年收入预算合计964.42万元,包括本年收入964.42万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入399.42万元,占41.42%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入565万元,占58.58%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

三、支出预算情况说明

无锡市无线电监测站2024年支出预算合计964.42万元,其中:

基本支出342.9万元,占35.56%;

项目支出621.52万元,占64.44%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市无线电监测站2024年度财政拨款收、支总预算399.42万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加2.58万元,增长0.65%。主要原因是调级调档后工资福利类支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市无线电监测站2024年财政拨款预算支出399.42万元,占本年支出合计的41.42%。与上年相比,财政拨款支出增加2.58万元,增长0.65%。主要原因是调级调档后工资福利类支出增加。

其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出24.39万元,与上年相比增加0.3万元,增长1.25%。主要原因是基本养老保险基数调整。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出12.19万元,与上年相比增加0.14万元,增长1.16%。主要原因是职业年金基数调整。

(二)卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出11.64万元,与上年相比增加0.13万元,增长1.13%。主要原因是职业年金基数调整。

(三)节能环保支出(类)

能源管理事务(款)行政运行(项)支出229.57万元,与上年相比增加2.01万元,增长0.88%。主要原因是调级调档后工资福利类支出增加。

(四)资源勘探工业信息等支出(类)

工业和信息产业监管(款)无线电及信息通信监管(项)支出56.52万元,与上年预算数相同。

(五)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出20.56万元,与上年预算数相同。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出23.23万元,与上年预算数相同。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出21.32万元,与上年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市无线电监测站2024年度财政拨款基本支出预算342.9万元,其中:

(一)人员经费306.24万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

(二)公用经费36.66万元。主要包括:办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市无线电监测站2024年一般公共预算财政拨款支出预算399.42万元,与上年相比增加2.58万元,增长0.65%。主要原因是调级调档后工资福利类支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市无线电监测站2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算342.9万元,其中:

(一)人员经费306.24万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

(二)公用经费36.66万元。主要包括:办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市无线电监测站2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算16.18万元,与上年预算数相同。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出16.08万元,占“三公”经费的99.38%;公务接待费支出0.1万元,占“三公”经费的0.62%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出16.08万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出16.08万元,与上年预算数相同。

3.公务接待费预算支出0.1万元,与上年预算数相同。

无锡市无线电监测站2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.16万元,与上年预算数相同。

无锡市无线电监测站2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市无线电监测站2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

无锡市无线电监测站2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出36.66万元,与上年相比增加0.14万元,增长0.38%。主要原因是功能科目调整。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额18.46万元,其中:拟采购货物支出2.46万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出16万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备13台(套),单价100万元(含)以上的专用设备2台(套)。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金964.42万元;本单位共2个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计621.52万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为64.44%。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、节能环保支出(类)能源管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电及信息通信监管(项):反映无线电及信息通信行业监管方面的支出。

十三、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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